Долги после закрытия ИП: платить или простят
Закрытие ИП — обычная и несложная практика. Сегодня это можно сделать даже с долгами. Но это не означает, что их вам простят, и можно будет не платить. Долги возвращать надо всегда. Иногда они увеличиваются за счет пени.
Сегодня ИП с долгами действительно можно закрыть. Во-первых, это не противоречит закону. Во-вторых, это прекратит рост пени по долгам.
Закрыть ИП можно по любой причине, у вас просто есть такое право. Чаще всего ИП закрывают:
●
по собственному желанию;●
в результате смерти предпринимателя;●
по решению суда;●
после признания банкротства.Могут быть и иные причины.
Отказывать в закрытии ИП на основании, что у вас есть долги, незаконно, а поэтому эта причина не фигурирует в отказах. Чаще всего отказ происходит, если вы неправильно оформили документы на закрытие.
Долги придется платить, причем нельзя растянуть срок погашения до бесконечности. Задолженность может быть разная: по социальным выплатам, налогам, по кредитам, перед сотрудниками или контрагентами. Но любую из них придется гасить или объявлять себя банкротом.
Если есть долг в ПФР, то закрыть ИП все равно можно. Справку у фонда о том, что у вас нет долгов, брать не нужно. Сегодня эти выплаты идут через ФНС, и она все знает сама. Кроме того, закон разрешает закрыть ИП с невыплаченными пенсионными взносами. Но платить придется в любом случае. Да, вы будет оплачивать после закрытия как физическое лицо. И это касается как долгов за себя, так и за своих бывших сотрудников. У вас на это есть две недели, дальше будут применяться меры воздействия, предусмотренные законом.
Аналогично необходимо погасить долги перед другими фондами.
Если ИП должен бывшим сотрудникам или кредиторам, то платить также придется. Если вы не сделаете это по собственному желанию, то работники и кредиторы могут обратиться с этой проблемой в суд. И так как вы в этом вопросе правым не являетесь, суд вашу сторону точно не примет. Обычно же этот вопрос решается самостоятельно.
Если ИП должен налоговой, то возможны проблемы. По закону налоговая не может отказать в закрытии ИП даже в том случае, если у него есть неуплаченные налоги. Однако часто налоговая требует справку об отсутствии долгов. Это требование противоречит закону, настаивайте на своих правах. У вас должны принять документы без этой справки. Однако долг гасить все равно придется, срок зависит от системы налогообложения (уточняйте в налоговой или на сайте).
Если затянуть с погашением долгов в ПФР и ФНС вы нарушаете законодательство, следовательно, попадаете на штрафы. Штраф может доходить до 40% от суммы долга. Кроме того, с суммы невыплаченного долга с момента пропуска даты возможной выплаты будут начисляться пени, которые тоже придется платить.
Если у вас есть долги перед государством и перед партнерами, то сперва вы рассчитывается с государством, а лишь потом со всеми остальными.
Если не оплатить свои долги самостоятельно, то они будут взысканы в принудительном порядке. Если денег нет, то расплачиваться придется личным имуществом, которое будет продаваться не по рыночным ценам. Долговые обстоятельства могут быть смягчены лишь в случае банкротства по решению суда. К этому смягчению относится рассрочка по выплате долгов или отсрочка срока выплаты.
Стоит помнить, что иногда о своих долгах ИП узнает
после закрытия. После подачи последней декларации, которую можно сдать вместе с
заявление о закрытии ИП или в установленные сроки (зависит от системы налогообложения),
происходит процедура определения всех ваших задолженностей. И если долги у вас
будут выявлены, то вы получите соответствующий счет. Отслеживать сегодня это
удобно через ваш личный кабинет на сайте налоговой инспекции. Долги также можно
проверить на сайте судебных приставов
Одним словом, закон предоставляет сегодня ИП выбор: гасить свои долги до закрытия ИП или гасить после уже как физическое лицо.
Вы заметили у нас ошибку? Помогите нам ее исправить! Выделите ошибку и нажмите одновременно клавиши «Ctrl» и «Enter» и повторите код с картинки. Спасибо!
Закрытие, ликвидация ИП в Санкт-Петербурге (СПб) 2019: ✔ 1000₽
Закрытие ИП – это официальное прекращение деятельности ИП, индивидуального предпринимателя, осуществленная по регламенту, закрепленному в законодательстве РФ.
Государственная регистрация ИП утрачивает силу с того дня, когда об этом были внесены сведения в
Закрытие ИП, ликвидация ИП 2018
- Для закрытия ИП необходимо сообщить фамилию, имя, отчество, номер ИНН, номер ОГРНИП. Эти данные можно выслать по электронной почте заранее для подготовки формы заявления р26001 о закрытии ИП.
В случае необходимости закрытия ИП, ликвидации ИП наши специалисты выполнят все необходимые действия в кратчайшие сроки. Мы гарантируем Вам грамотный и быстрый подход к решению данного вопроса.
Закрытие, ликвидация ИП в Санкт-Петербурге | |||
---|---|---|---|
Услуга | Сроки исполнения | Дополнительные расходы | Стоимость услуги |
Закрытие ИП | 6 рабочих дней | Заявление: 950 Доверенность: 1450 Госпошлина: 160 |
1000₽ |
Подготовка документов для ликвидации ИП | 20 минут | 500₽ |
Перечень документов для закрытия ИП
- Свидетельство о регистрации в качестве ИП.
- Свидетельство ИНН или свежая выписка из ЕГРИП.
- Гражданский паспорт.
Порядок закрытия, ликвидации ИП
Порядок закрытия ИП представляет собой довольно простую процедуру. Для прекращения деятельности ИП в Санкт-Петербурге не требуется предоставлять в регистрирующий орган ФНС справку из пенсионного фонда об отсутствии задолженности. Достаточно заполнить заявление по форме р26001 для налоговой инспекции и подать его на регистрацию в ФНС.
После закрытия, ликвидации ИП вы получите:
- Свидетельство о закрытии ИП.
- Свидетельство о снятии с налогового учета.
- Выписку из ЕГРИП
В стоимость услуг по закрытию ИП в Санкт-Петербурге входит:
- Консультация клиента по процедуре закрытия ИП.
- Подготовка необходимых документов в минимальные сроки для ликвидации ИП.
- Подача и получение документов о прекращении деятельности физического лица в качестве ИП.
- Оплата госпошлины на закрытие ИП в Санкт-Петербурге.
- Сопровождение клиента при посещении нотариуса, для заверения подписи на заявлении р26001 для ФНС и оформлении доверенности на подачу и получения документов в МИФНС №15 по Санкт-Петербургу.
Необходимо помнить, что индивидуальный предприниматель, ИП, является физическим лицом, гражданин не приобретает статуса юридического лица и следовательно при осуществлении деятельности, действует как физическое лицо и отвечает перед законом как физическое лицо, а именно — всем принадлежащим ему имуществом, не зависимо от того, используется данное имущество для осуществления предпринимательской деятельности или нет, кроме имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание.
В сравнении с обществом с ограниченной ответственностью, ответственность организации, связанная с коммерческой деятельностью, прекращается одновременно с ликвидацией организации, а в случае с физическим лицом — со смертью налогоплательщика.
Таким образом, прекращение гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя лишает его права заниматься предпринимательской деятельностью, но не освобождает от обязательств, связанных с прошлой предпринимательской деятельностью и обязанности отвечать по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
Основные проблемы при закрытии ИП обнаруживаются у тех индивидуальных предпринимателей, которые пренебрегали выплатами в пенсионный фонд и сдачей налоговой отчетности. Несмотря на то, что ИФНС при ликвидации ИП не требует справку из ПФР об отсутствии задолженности и позволяет гражданину благополучно закрыть ИП и получить свидетельство о закрытии ИП, тем не менее, задолженность, если таковая была, продолжает оставаться. Если вовремя не произвести оплату, она будет только возрастать, в связи с начислением пенни и грозит началом исполнительного производства в отношении неплательщика, со всеми вытекающими последствиями.
Если у Вас возникли вопросы, связанные с процедурой ликвидации ИП, Вы можете получить персональную бесплатную консультацию у наших специалистов.
Принудительное закрытие ИП налоговой с 1 сентября 2020 (Закон № 377-ФЗ от 12.11.2019)
Также смотрите:
Новое право ФНС и налоговых с 01.09.2020
С 1 сентября 2020 года действуют многочисленные изменения в Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей” (далее – Закон № 129-ФЗ). Они внесены Законом от 12.11.2019 № 377-ФЗ (далее – Закон № 377-ФЗ).
С указанной даты налоговые органы могут прекращать госрегистрацию ИП в принудительном порядке. То есть, исключать из ЕГРИП при соблюдении ряда условий. Теперь решение суда для этого не нужно.
Согласно Закону № 377-ФЗ, если ИП фактически прекратил свою предпринимательскую деятельность, его можно исключить из ЕГРИП в административном порядке – по решению налогового органа.
В основном, этот вопрос регулирует новая ст. 22.4 Закона № 129-ФЗ.
Условия принудительного закрытия ИП
Индивидуальный предприниматель признается фактически прекратившим свою деятельность, если к моменту принятия регистрирующим органом соответствующего решения одновременно соблюдаются следующие условия:
- Прошло 15 месяцев (1,5 года) с даты окончания действия патента, или ИП в течение последних 15 месяцев не сдавал налоговую отчетности, сведения о расчетах.
- У ИП есть недоимка и задолженность в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах.
Решение о принудительном закрытии ИП
Решение о предстоящем исключении из ЕГРИП вносят в этот реестр. Отследить данную информацию можно через электронный сервис сайт ФНС России «Риски бизнеса»/«Прозрачный бизнес»/«Сведения, о публикации в журнале «Вестник государственной регистрации».
Одновременно с решением о предстоящем исключении ИП из ЕГРИП должны быть опубликованы сведения о порядке и сроках направления заявлений этим недействующим предпринимателем, его кредиторами или иными лицами, чьи права и законные интересы затронуты в связи с исключением недействующего ИП из ЕГРИП.
Такие заявления подают в произвольной форме в течение 1 месяца со дня опубликования решения о предстоящем исключении ИП из ЕГРИП.
Если в указанный срок заявлений в налоговый орган не поступило, недействующего ИП исключают из ЕГРИП путем внесения в него соответствующей записи.
Последствия
Исключение ИП из реестра могут обжаловать кредиторы или иные лица, чьи права и законные интересы оказались затронуты. Срок – в течение 1 года со дня, когда они узнали или должны были узнать о нарушении своих прав.
Имейте в виду, что после принудительного исключения из ЕГРИП по решению регистрирующего налогового органа физическое лицо согласно новой редакции п. 4 ст. 22.1 Закона № 129-ФЗ не может вновь зарегистрироваться в качестве ИП в течение трёх лет.
Важный нюанс: принудительное закрытие налоговым органом ИП не избавляет об обязанности погасить недоимку по налогам и др. обязательным платежам в бюджет.
Использованы материалы: сайт ФНС.
Закрытие ИП
Чтобы предпринимателю закрыть своё ИП, нужно пройти ряд этапов.
Важное правило: вы можете подавать документы на закрытие ИП, даже имея долги перед ИФНС, ПФР или другими лицами или несданную отчетность. Дело в том, что закрытие ИП не прекращает возникшие у человека долги, их все придется закрывать даже после прекращения деятельности. Поэтому, они не мешают подаче документов на прекращение деятельности. Регистрация прекращения деятельности ИП в налоговой длится 5 рабочих дней.
Однако, прежде чем закрываться, мы рекомендуем выяснить состояние долгов в ПФР и ИФНС — это сделает закрытие более предсказуемым.
После закрытия ИП нужно сдать финальную налоговую декларацию (УСН или 3-НДФЛ).
Есть нюанс — доверенное лицо (поверенный) может представлять интересы индивидуального предпринимателя — физического лица, только на основании нотариальной доверенности. Из этого следует, что либо ИП будет самостоятельно посещать все госорганы, либо достаточно один раз посетить нотариуса, заверив положенные документы и выписав нам нотариальную доверенность. Тогда мы всё сделаем за вас.
Сколько времени это займет (план наших действий)
Наши действия | Сроки |
---|---|
Подготовка документов на закрытие ИП | 1 день |
Подача документов в МИФНС 46 | 1 день |
Рассмотрение документов в МИФНС 46 | 5 дней |
Получение результата | 1 день |
Сдача окончательной налоговой декларации в ИФНС | 1 день |
Всего «под ключ» в стандартном варианте | 9 рабочих дней |
Стоимость услуги по закрытию ИП
Наши услуги | Цена |
---|---|
Подготовка документов на закрытие ИП Подача-получение в МИФНС 46 нашим специалистом по доверенности |
6000 |
Подготовка и сдача финальной налоговой декларации в ИФНС (нулевая / ненулевая) | 4000 / по договоренности |
Решение вопросов с долгами ПФР (при необходимости) | от 10000 р |
Накладные расходы | |
Государственная пошлина за прекращение деятельности индивидуального предпринимателя | 160 |
Нотариальные расходы (если подаете по доверенности нашим курьером):
|
примерно: 1400 1000 1500 240 ——— 4140 |
Вы можете заказать услугу «под ключ» или же выбрать отдельные этапы, которые актуальны именно вам.
После закрытия ИП вы получите на руки полный пакет документов:
- Лист записи о прекращении деятельности, с отметкой МИФНС 46.
- Декларация УСН или НДФЛ с подтверждением электронной сдачи.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли перерегистрировать ИП в ООО?
Нет, такой процедуры законодательством не предусмотрено. Если гражданин хочет осуществлять предпринимательскую деятельность от имени ООО, а не от имени ИП, ему следует закрыть ИП и открыть ООО.
Нужно ли платить налоги и взносы после закрытия ИП?
Прекращение регистрации индивидуального предпринимателя не влечет автоматического прекращения его обязательств по уплате налогов. Эти обязательства прекращаются только в случаях:
— уплаты налога или сбора
— в связи со смертью физического лица (ст. 44 НК РФ)
Поэтому, если какие-то налоги за время работы в качестве ИП у вас остались неуплаченными, их нужно доплатить.
Можно ли оштрафовать ИП после прекращения деятельности?
Да, так как после закрытия ИП все права и обязанности не прекращаются, а остаются у физического лица.
Сколько лет нужно хранить документы по закрытому ИП?
Документы следует хранить в течение полных четырех лет.
Типичные ошибки и их последствия
Забыли сдать окончательную декларацию
Прекращение регистрации в качестве индивидуального предпринимателя не снимает с физического лица обязанность сдать декларации. За несдачу декларации положен штраф.
Есть вопросы?
Задайте их нам через форму обратной связи прямо сейчас.
-
Введите Ваше имя*
Введите имя.
-
E-mail*
Не верный адрес e-mail.
-
Телефон
-
Текст вашего сообщения
Неверный ввод
-
Проверка на спам
Неверный ввод -
Отправить Очистить
ФНС назвала компании и ИП с правом моратория на банкротство :: Экономика :: РБК
Всего в список вошли почти 1,3 млн компаний и индивидуальных предпринимателей. Мораторий будет действовать ближайшие полгода
Фото: АГН «Москва»
Федеральная налоговая служба на своем портале создала сервис, с помощью которого можно обнаружить компании и индивидуальных предпринимателей, на которых распространяется шестимесячный мораторий на возбуждение дел о банкротстве.
Всего в базе данные о почти 1,3 млн компаний и индивидуальных предпринимателей. Помимо системообразующих организаций и стратегических предприятий в список вошли компании из отраслей, которые наиболее пострадали от кризиса, связанного с распространением коронавируса. Речь идет об авиаперевозках, организации развлечений, спортивных и санаторно-курортных организациях, турагентствах, общепите, гостиничном бизнесе, деятельности по организации выставок и представлению бытовых услуг населению.
Созданный на портале ФНС сервис позволяет обнаружить в базе данных компанию или индивидуального предпринимателя по ИНН или ОГРН.
Правительство ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве«Заявления кредиторов о признании должника банкротом, поданные в арбитражный суд в период действия моратория, будут возвращены судом. То же коснется заявлений, поданных до начала действия моратория, но на момент его введения не принятых судом», — говорится в сообщении.
Мораторий на возбуждение дел о банкротстве был введен правительством 4 апреля. Указывалось, что данная мера необходима для обеспечения стабильности в исключительных случаях. Срок действия моратория может быть продлен по решению кабмина, если не отпали обстоятельства, которые стали основанием для его введения.
американских акций закрылись из-за новостей о налоговом предложении Байдена
Американские акции упали в четверг из-за сообщений, что президент Джо Байден планировал почти удвоить налог на прирост капитала, по словам аналитиков новостей, это послужило предлогом для фиксации прибыли на бессистемном рынке в преддверии прибылей крупных технологических компаний. Следующая неделя.
Три основных индекса на Уолл-стрит также упали из-за сообщений о том, что Байден планирует поднять подоходный налог для богатых — предложение, которое, по мнению некоторых, будет трудно принять в Конгрессе.
«Если бы у него был шанс пройти, мы бы упали на 2000 пунктов», — сказал Томас Хейс, председатель и управляющий хедж-фонда Great Hill Capital LLC.
Пол Нолти, портфельный менеджер Kingsview Investment Management в Чикаго, сказал, что когда появляется предложение о повышении налогов или прироста капитала, все приходят в восторг, сначала продают, а потом задают вопросы.
«Это скорее кратковременная реакция коленного рефлекса», — сказал он.
Байден предложит повысить ставку предельного налога на прибыль до 39,6% с 37% и почти вдвое увеличить налог на прирост капитала до 39,6% для людей, зарабатывающих более 1 миллиона долларов, сообщили Reuters источники.
Предложение предусматривает около 1 триллиона долларов на уход за детьми, всеобщее дошкольное образование и оплачиваемый отпуск для работников, сообщили источники.
Рынки были вялыми после того, как Dow (.DJI) и S&P 500 (.SPX) недавно достигли рекордных пиков, поскольку инвесторы ждут указаний от Microsoft Corp (MSFT.O), Alphabet Inc (GOOGL.O), материнской компании Google и Facebook. Inc (FB.O), когда они сообщат о доходах на следующей неделе.
«Пока мы не выберемся из этого информационного вакуума, рынок, как правило, не будет иметь направления», — сказал Хейс. «Все, что действительно имеет значение для продвижения вперед, — это каковы будут эти большие доходы в сфере технологий на следующей неделе?»
В ходе сессии сектор здравоохранения S&P 500 (.SPXHC) достигла нового рекордного максимума, в то время как промышленные предприятия (.SPLRCI) продемонстрировали наибольший рост.
American Airlines Group Inc (AAL.O) и Southwest Airlines Co (LUV.N) сообщили о меньших, чем ожидалось, квартальных убытках, что свидетельствует о возрождении спроса на поездки. Обе акции упали: американские акции упали на 4,5%, а юго-западные — на 1,6%.
Инвесторы приветствовали данные, показывающие, что число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице на прошлой неделе, упало до нового годового минимума. В отчете Министерства труда говорится, что увольнения сокращаются, и ожидания роста еще одного месяца рекордного роста рабочих мест в апреле росли.
Флаг США виден на Нью-Йоркской фондовой бирже в районе Манхэттена города Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США, 6 ноября 2020 г. REUTERS / Carlo AllegriБыстрое внедрение вакцинации в США улучшило экономические перспективы, поскольку люди планируют лето отпусков и досуга, но резкий рост числа случаев COVID-19 в Индии и других странах Азии вызывает беспокойство у инвесторов, сказал Хейс.
По словам Рэнди Фредерика, вице-президента по торговле и деривативам Charles Schwab, акции, вероятно, достигли краткосрочной вершины, поскольку ожидания слишком высоки.
«В оставшейся части года будут продолжаться положительные движения, но в очень краткосрочной перспективе ожидается некоторый откат», — сказал он. «Тогда покупатели на провале вернутся назад».
Ожидается, что прибыль в первом квартале вырастет на 31,9% по сравнению с прошлым годом, что является самым высоким показателем с четвертого квартала, согласно данным IBES Refinitiv.
Все 11 секторов S&P 500 закрылись снижением, так как Microsoft, Apple Inc (AAPL.O), Amazon.com Inc (AMZN.O) и Tesla Inc (TSLA.O) имеет наибольший вес на нисходящем потоке.
Промышленный индекс Dow Jones (.DJI) упал на 0,94% до 33 815,9, S&P 500 (.SPX) потерял 0,92% до 4 134,98, а индекс Nasdaq Composite (.IXIC) упал на 0,94% до 13818,41.
Объем торгов на биржах США составил 10,35 миллиарда акций по сравнению со средним показателем за всю сессию в 10,32 миллиарда за последние 20 торговых дней.
Производитель микросхем Intel Corp (INTC.O) прогнозирует, что выручка во втором квартале превысит целевые показатели Уолл-стрит, делая ставку на то, что ее новое поколение процессоров для центров обработки данных и ПК удовлетворит растущий спрос на облачные сервисы.Акции упали примерно на 1% после закрытия торгов.
AT&T Inc (T.N) превзошла целевые показатели доходов Уолл-Стрит, поскольку возобновление экономики США после ограничений, связанных с пандемией, привело к увеличению продаж смартфонов и медийному бизнесу. Акции AT&T выросли на 4,2%.
Biogen Inc (BIIB.O) превзошла квартальные оценки прибыли благодаря более сильным, чем ожидалось, продажам препарата для лечения истощения мышц, хотя опасения по поводу его зависимости от еще не одобренного препарата для лечения болезни Альцгеймера, адуканумаба, повлияли на акции.Акции Biogen упали на 4,0%.
На NYSE количество падающих выпусков превысило количество растущих в соотношении 1,57: 1; на Nasdaq отношение 1,04 к 1 благоприятствовало снижению.
S&P 500 показал 84 новых 52-недельных максимума и никаких новых минимумов; Nasdaq Composite зафиксировал 86 новых максимумов и 20 новых минимумов.
Наши стандарты: принципы доверия Thomson Reuters.
Налог на чистую прибыль | Сервис
Срок оплаты
15 апреля и 15 июня
каждого года
Ставка налога
для налогового года 2020:
3.8712% от чистой прибыли (резиденты)
3,5019% от чистой прибыли (нерезиденты)
Кто платит налог
Налог на чистую прибыль (NPT) налагается на чистую прибыль от торговли, бизнеса, профессии, предприятия или другой деятельности посредством:
- Жители Филадельфии, даже если их бизнес ведется за пределами Филадельфии.
- Нерезиденты, ведущие бизнес в Филадельфии.
Компании должны платить налог на чистую прибыль, если они организованы как:
- Физические лица (ИП)
- Партнерства
- Ассоциации
- Общества с ограниченной ответственностью (ООО)
- Имущество или трасты
Аренда недвижимости в большинстве случаев считается операцией бизнеса.
Возврат должен быть подан, даже если понесены убытки.Если декларация не подана, налагаются штрафные санкции.
Обратите внимание, что NPT не заменяет чистую часть дохода от налога на прибыль и поступления (BIRT). Однако вы можете получить кредит по NPT в зависимости от суммы налога, причитающегося с вашего BIRT.
Если вам необходимо изменить декларацию NPT, заполните новую налоговую декларацию с обновленной суммой. Поместите «X» в поле, которое указывает, что форма является измененной декларацией.
Важные даты
Документы по налогу на чистую прибыль подаются ежегодно, но платежи по расчетному налогу на текущий год подлежат оплате дважды в год.Первый платеж должен быть произведен 15 апреля каждого года, а второй платеж — до 15 июня. Каждый платеж должен составлять 25% налога на чистую прибыль предыдущего года.
Вы должны подать декларацию, даже если у вашего бизнеса общий убыток и налог не взимается.
Ставки налогов, пени и сборы
Сколько это стоит?
На 2020 налоговый год:
3,8712% для резидентов Филадельфии
3,5019% для нерезидентов
Для 2019 налогового года:
3.8712% для резидентов Филадельфии
3,4481% для нерезидентов
На 2018 налоговый год:
3,8809% для резидентов Филадельфии
3,4567% для нерезидентов
На 2017 налоговый год:
3,8907% для резидентов Филадельфии
3,4654% для нерезидентов
Что будет, если вы не заплатите вовремя?
Если вы не заплатите вовремя, к сумме вашей задолженности будут добавлены пени и штрафы.
Дополнительную информацию о ставках см. На странице «Проценты, штрафы и сборы».
Для налоговых платежей нет продлений, но вы можете подать заявку на продление для подачи декларации.
Вы можете получить 60-дневное продление (до 15 июня), заполнив купон на продление. Вы должны посетить наш веб-сайт платежей, чтобы распечатать индивидуальный купон на продление срока оплаты.
Если вы получили федеральное продление на шесть месяцев, вам будет предоставлено дополнительное время для подачи ДНЯО. Период продления для подачи декларации не может превышать дату окончания федерального периода продления.
Скидки и льготы
Имеете ли вы право на скидку?
Чтобы иметь право на уплату налога на чистую прибыль по сниженным ставкам на основе дохода, вы должны иметь право на участие в Программе прощения налогов в Пенсильвании. Эта программа доступна для работающих семей, которые платили подоходный налог в течение года и соответствуют определенным требованиям для получения дохода в зависимости от размера семьи и семейного положения.
Пониженная цена
Сниженная ставка дохода для резидентов и нерезидентов составляет 1.5%.
Сниженные ставки для резидентов
На 2020 налоговый год = 1,5000% (0,015000)
Для 2019 налогового года = 3,3712% (0,033712)
Для 2018 налогового года = 3,3809% (0,033809)
На 1 июля 2017 г. по 31 декабря 2017 г. = 3,3907% (0,033907)
На 1 января 2017 г. по июнь 30, 2017 = 3,4004% (0,034004)
Сниженные ставки для нерезидентов
На 2020 налоговый год = 1,5000% (0,015000)
Для 2019 налогового года = 2.9481% (0,029481)
Для 2018 налогового года = 2,9567% (0,029567)
С 1 июля 2017 г. по 31 декабря 2017 г. = 2,9654% (0,029654)
Для 1 января 2017 г. по 30 июня 2017 г. = 2,9741% (.029741)
Как подать заявку на снижение
Чтобы иметь право на получение ставок, основанных на доходе, вы должны приложить к своей декларации по налогу на чистую прибыль заполненную Таблицу SP штата Пенсильвания за соответствующий налоговый год. Город Филадельфия проверит, соответствует ли ваше расписание SP данным штата.
Резиденты не из Пенсильвании, которые работают в Филадельфии, но не подают декларацию о доходах в Пенсильвании, должны включать подписанную копию декларации о доходах штата, чтобы иметь право на использование ставок, основанных на доходах.
Можно ли освободить вас от уплаты налога?
Корпорацииосвобождены от налога на чистую прибыль.
Как платить
Подайте и оплатите онлайн
Вы можете подавать декларации NPT и производить платежи через городской сайт eFile / ePay.Начиная с платежей, подлежащих уплате в апреле 2018 года за 2017 налоговый год, налогоплательщики, имеющие задолженность по налогу на чистую прибыль в размере 5000 долларов США или более, должны платить эти налоги в электронном виде.
Отправьте возврат по почте
Отправьте возврат по адресу:
Департамент доходов Филадельфии
P.О. Box 1660
Филадельфия, Пенсильвания
19105-1660
Оплата по почте
Отправляйте все платежи с платежным купоном на адрес:
Департамент доходов Филадельфии
P.O. Box 1393
Филадельфия, Пенсильвания
19105–1393
Запросить возврат по электронной почте
Отправьте запрос на возврат и возврат по адресу:
Департамент Филадельфиивыручки
P.O. Box 1137
Филадельфия, Пенсильвания
19105–1137
Верх
Транспортный Налоговый Центр | Налоговая служба
Что нового
Теперь вы можете использовать кредитную или дебетовую карту для оплаты налога на использование большегрузных транспортных средств. См. Информацию в разделе «Готовы подать? Вот как »ниже.
Нужно ли мне платить налог за использование большегрузных транспортных средств? это короткое интерактивное собеседование, которое поможет вам определить, требуется ли вам платить налог за пользование автомагистралью с автомашины по шоссе.
Важные напоминания
Налог на использование большегрузных транспортных средств
Любой, кто зарегистрировал или должен зарегистрировать тяжелый шоссейный автотранспорт с облагаемой налогом полной массой 55 000 фунтов или более на свое имя во время первого использования на дорогах общего пользования в течение отчетного периода, должен заполнить форму 2290 «Тяжелый шоссейный транспорт». Используйте налоговую декларацию.
Сроки подачи
Сезон подачи заявок для подателей формы 2290 — с 1 июля по 30 июня.Крайний срок подачи формы 2290 зависит от месяца, в который вы впервые используете облагаемое налогом транспортное средство на дорогах общего пользования в течение отчетного периода.
- Для автомобилей, которые вы впервые используете на шоссе общего пользования в июле , заполните форму 2290 в период с 1 июля по 31 августа.
- Налог за текущий регистрационный сезон будет пропорционально распределен для транспортных средств, которые вы впервые используете на дорогах общего пользования после июля. Подайте форму 2290 до последнего дня месяца, следующего за месяцем, в котором вы впервые использовали транспортное средство на дороге общего пользования.См. «Когда подавать форму 2290» для получения более подробной информации.
Регистрация транспортного средства
Срок подачи не привязан к дате регистрации транспортного средства. Независимо от даты продления регистрации транспортного средства, налогоплательщики должны подать форму 2290 до последнего дня месяца, следующего за месяцем, в котором налогоплательщик впервые использовал транспортное средство на шоссе общего пользования в течение налогового периода.
Готовы подать? Вот как
- Соберите информацию
- Идентификационный номер работодателя .Вы не можете использовать свой номер социального страхования. Если у вас еще нет EIN, подайте заявку сейчас; нам потребуется около четырех недель, чтобы установить ваш новый EIN в наших системах.
- Используйте то же имя в вашей форме 2290, которое было присвоено вам с вашим EIN. Ваше имя в форме 2290 должно соответствовать вашему EIN.
- Идентификационный номер автомобиля каждого автомобиля.
- Облагаемая налогом полная масса каждого автомобиля. Используйте таблицу расчета налогов на второй странице формы 2290, чтобы рассчитать ваш налог на основе налогооблагаемой массы брутто каждого транспортного средства.
- Файл
- Электронная папка . Требуется, если вы указываете 25 или более транспортных средств в форме 2290, рекомендуется для всех для более быстрой обработки; Вы можете получить Schedule 1 с водяными знаками в течение нескольких минут. Чтобы избежать проблем, убедитесь, что водяной знак в вашем Приложении 1 читаем, прежде чем отправлять его в департамент автотранспортных средств вашего штата. Возможно, вам придется перепечатать свежими чернилами или на другом принтере, чтобы водяной знак был разборчивым.
- Заполните и отправьте по почте форму 2290.См. Правильный почтовый адрес в форме 2290 Инструкции . Ожидайте, что вы получите Приложение 1 с печатью в течение 6 недель после того, как мы получим вашу форму 2290.
- Плата
Необходимо подать и уплатить налог за использование большегрузных транспортных средств за предыдущие налоговые периоды?
Если по какой-либо причине вам необходимо заполнить форму 2290 и заплатить налог на использование большегрузных транспортных средств за предыдущие налоговые периоды , посетите страницу поставщиков электронных файлов 2290 на IRS.gov. Если вы предпочитаете подавать документы на бумаге, посетите форму 2290 в IRS.gov, выберите Все редакции формы 2290 и заполните форму (ы) 2290 для налоговых периодов, которые необходимо подать.
Приложение 1 Копии поданных форм 2290
Чтобы получить копию текущего Приложения 1, убедитесь, что вы уже заполнили форму 2290 и полностью уплатили налог (если какой-либо налог подлежал уплате). Вы можете отправить запрос по факсу на номер 855-386-5124. Вы должны приложить копию ранее поданной формы 2290 и Приложения 1. Приложите подписанный титульный лист и укажите «Ускорить запрос по графику 1». Включите свое имя, номер телефона, номер факса, дату подачи формы 2290 и количество отправленных по факсу страниц.Ваш запрос должен быть подписан уполномоченным лицом, способным связать компанию. Вы также можете отправить письменный запрос по адресу: Министерство финансов, Налоговая служба, Цинциннати, Огайо 45999-0031.
Изменения статуса автомобиля
- Заявите о подвеске для транспортных средств, которые вы планируете использовать 5 000 миль или меньше (7 500 для сельскохозяйственных машин) в течение отчетного периода. Если подвешенное транспортное средство превышает лимит использования пробега в течение отчетного периода, налог подлежит уплате.
- Запросите кредит на уплату налога, уплаченного за уничтоженный, украденный или проданный автомобиль, или автомобиль, использованный на 5000 миль или меньше (7 500 для сельскохозяйственных машин). Возможно, вам придется подождать окончания налогового периода, чтобы подать заявку.
- При подаче электронных документов вы можете изменить только вес и пробег транспортных средств, указанных в первоначально поданной форме 2290. Вы должны подать бумажную форму, чтобы сообщить о других изменениях.
- Если вам по какой-либо причине необходимо изменить VIN вашего автомобиля, указанный в форме 2290, приложите письменное заявление с объяснением причин.
Для получения дополнительной информации о вышеуказанных и других ситуациях см. Инструкции по форме 2290.
Кредит или возврат средств за участие в государственной программе замены транспортных средств
Вы можете иметь право на получение кредита или возмещения налога на использование большегрузных транспортных средств, если вы одобрены и участвуете в государственной программе поощрения замены транспортных средств. Чтобы подать заявку на кредит на текущий год, заполните строку 5 формы 2290, следуя инструкциям по включению необходимой информации и заполнению декларации.Чтобы подать заявку на возмещение, заполните форму 8849 с приложением 6 (форма 8849), следуя инструкциям для каждой формы. Чтобы получить помощь, вы можете позвонить на сайт приема заявок по форме 2290 по номерам и времени, указанным ниже.
Есть вопросы?
Возможно, мы ответили на ваши вопросы в разделе «Часто задаваемые вопросы для водителей-дальнобойщиков, которые подают электронную почту» (также доступно на испанском языке), или в разделе «Часто задаваемые вопросы для правительств индейских племен относительно налога на использование шоссе».
Просмотрите короткое интерактивное интервью «Нужно ли мне платить налог за использование большегрузного автотранспорта?», Чтобы определить, требуется ли вам платить налог за использование автомагистрали для шоссейного транспорта.
Нужна дополнительная помощь? Позвоните в форму 2290. Позвоните на сайт с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00. По восточному времени.
Публикации по грузовой отрасли
Электронный подоходный налог с физических лиц | |
---|---|
760ES | Индивидуальный расчетный платеж |
760IP | Выплата индивидуального продления |
760-PMT | Индивидуальный возвратный платеж |
760-PFF | Индивидуальный возвратный платеж — только квалифицированный фермер / рыбак / моряк торгового предприятия |
770 / 765ES | Ваучер на расчетную выплату в Вирджинии для недвижимости, трастов и нерезидентов объединенной группы |
770 / 765IP | Фидуциарный фонд штата Вирджиния и единый автоматический платеж за продление срока действия нерезидентов |
770/765-PMT | Фидуциарный фонд штата Вирджиния и единый возвратный платеж нерезидентам |
Электронная форма налога с продаж и использования | |
ST-APC | Уплата налога с продаж и ускоренного использования |
ST-9 (Файловые системы для одного населенного пункта) | Для предприятий с одним или несколькими офисами в одном месте |
ST-9 (с ST-9B и ST-9R) | Для предприятий, расположенных более чем в одном месте, или продавцов на ярмарках ремесел / блошиных рынках и т. Д. |
ST-8 (с ST-8B и ST-8R) | Налоговая декларация дилера за пределами штата |
ST-7 (с ST-6B и ST-6R) | Налоговая декларация потребителя-предпринимателя |
CT-75 (с CT-75B) | Налоговая декларация на связь |
ДМ-1 | Возврат комиссии за использование цифровых медиа в Вирджинии |
МВР-420 (с 420В) | Налоговая декларация аренды автотранспортных средств |
P2P | Налоговая декларация однорангового совместного использования транспортных средств штата Вирджиния |
Т-1 | Возврат пошлины за переработку шин Вирджиния |
ВМ-2 (с ВМ-2Б) | Возврат продавца торгового автомата |
WCT-2 | Ежемесячная декларация дилера по налогу с продажи и использованию гидроциклов |
Электронные формы подоходного налога с работодателя | |
ВА-15 | Полунедельный удерживаемый платеж |
ВА-16 | Квартальная сверка платежей VA-15 с удержанием |
ВА-5 Ежемесячно | Ежемесячная налоговая декларация |
ВА-5 Ежеквартально | Ежеквартальный возврат удержания |
ВА-6 | Годовая / окончательная выверка удержания |
VA-6 / W2 | Годовая / окончательная выверка удерживаемых доходов и отчет о заработной плате и налогах (для работодателей с 20 сотрудниками или менее) |
ВА-6Н | Выверка годового удержания домохозяйства |
VA-6H / W2 | Ежегодная выверка удерживаемых доходов домохозяйства и отчет о заработной плате и налогах (для домашних работодателей, которые нанимают до 10 домашних работников) |
W-2 | Отчет о заработной плате и налогах |
1099-РАЗНОЕ | Отчет о разных доходах |
1099-NEC | Заявление о вознаграждении лиц, не являющихся сотрудниками |
1099-R | Заявление о распределении пенсий, аннуитетов, пенсий и т. Д. |
Корпоративный подоходный налог eForms | |
500CP | Корпоративный дополнительный платеж |
500ES | Предполагаемый корпоративный платеж |
500EZ | Краткая налоговая декларация по корпоративному подоходному налогу |
500 В | Уплата корпоративного подоходного налога |
Транзитные электронные формы налога на юридические лица | |
502EZ | PTE Возврат дохода и возврат налога, удерживаемого нерезидентами |
502V | Возврат платежа PTE |
502 Вт | Удержание платежа PTE |
Лицензия на страховые взносы Налог на электронные формы | |
800ES | Расчетный платеж страховых премий |
800В | Возврат страховых взносов |
801 | Квартальный налоговый отчет брокеров по избыточным линиям |
802 | Ежегодный налоговый отчет брокеров о выверке излишков линии |
Разное электронные формы | |
200 | Налоговая декларация за помет (декларации за 2020 налоговый год должны быть поданы 1 мая 2021 г.) |
TT-8 | Возврат табачных изделий (OTP) |
Информация о подаче налоговой декларации и оплате
Требования к регистрации
Налог на коммерческую лицензию города Портленда и / или подоходный налог с предприятий округа Малтнома
Предприятия, ведущие свою деятельность в пределах города Портленд и / или округа Малтнома, должны зарегистрироваться для получения дохода Подразделение налогового учета в течение 60 дней.
Обычно считается, что вы «ведете бизнес» в городе Портленд и / или округе Малтнома, если:
- У вашего предприятия есть магазин в Портленде и / или округе Малтнома.
- Ваш бизнес приезжает в Портленд и / или округ Малтнома для оказания услуг.
- У вашей компании есть товарные запасы в Портленде и / или округе Малтнома.
- У вашей компании есть жилая или коммерческая недвижимость в аренду в Портленде и / или округе Малтнома.
- Вы работаете не по найму и работаете в Портленде и / или округе Малтнома.
Чтобы узнать, находится ли ваше рабочее место в Портленде и / или округе Малтнома, посетите Portland Maps и введите адрес места работы. Если вы работаете в обеих налоговых юрисдикциях, вы, как правило, уплачиваете оба налога. Если вы ведете бизнес только в округе Малтнома (Грешем, Траутдейл, Корбетт и т. Д.), Вы все равно должны зарегистрироваться в налоговом отделе, но вы будете платить только подоходный налог с предприятий округа Малтнома.
Metro Supportive Housing Services (SHS) Налог на прибыль предприятий
Предприятия с валовой выручкой более 5 миллионов долларов, действующие в пределах юрисдикции метро, должны зарегистрироваться для получения налогового счета отдела доходов.
Если вы являетесь индивидуальным предпринимателем, облагаемым налогом на коммерческую лицензию города Портленда и / или подоходным налогом округа Малтнома, вы не обязаны уплачивать подоходный налог с предприятий Metro SHS. Вместо этого, как индивидуальный предприниматель, вы будете обязаны платить подоходный налог с населения Metro SHS.
Требования к подаче налогов
Налоговые органы должны подавать свои налоговые декларации и уплачивать свои налоговые обязательства одновременно с подачей федеральных налоговых деклараций и налоговых деклараций штата (как правило, 15 апреля для налоговых деклараций календарного года).
Налоговые декларации, освобожденные от уплаты налогов, также должны подавать комбинированную налоговую декларацию вместе с соответствующими налоговыми страницами.
Исключения
Если податель налоговой декларации имеет право на одно или несколько освобождений от налога на получение лицензии на ведение коммерческой деятельности города Портленда и / или подоходного налога округа Малтнома, он должен ежегодно подавать налоговую декларацию, чтобы запросить освобождение, и предоставить подтверждающую информацию. налоговые страницы.
Определенные налоговые органы освобождены от уплаты налогов в соответствии с кодексами подоходного налога с предприятий, административными правилами и политиками города Портленд и / или округа Малтнома. Эти исключения включают:
- Валовой доход от бизнеса менее 50 000 долларов от всех коммерческих поступлений во всем мире.
- Для налоговых лет, начинающихся 1 января 2020 года или после этой даты, валовой доход от бизнеса менее 100 000 долларов США от всех коммерческих поступлений может иметь право на освобождение от уплаты подоходного налога с предприятий округа Малтнома только .
- Брокеры по недвижимости, работающие под контролем первичного брокера.
- Физические лица, единственный доход которых:
- Заработная плата,
- Прибыль от продажи основного места жительства,
- Прибыль от продажи личного имущества, приобретенного для личного или домашнего использования, и / или
- Доходы от инвестиций (если они не являются частью бизнеса).
- Корпорации освобождены от уплаты акцизного налога на корпорацию штата Орегон согласно ORS 317.080 (как правило, некоммерческие корпорации).
- Трасты освобождены от федерального подоходного налога в соответствии с § 501 IRC.
- Лица, единственной коммерческой деятельностью которых является выращивание или сбор урожая собственных культур или домашнего скота.
- Лица, эксплуатирующие выставочную будку в постоянной структуре менее 14 дней в налоговом году. В этих обстоятельствах требуется временная лицензия на ведение бизнеса.
Налоговое управление отправит им уведомление с просьбой подать декларацию. Если налоговый инспектор не подаст свою объединенную налоговую декларацию, будут начислены гражданские штрафы и начнется сбор налогов.
Запрос на расширение файла
Если налоговый орган не может заполнить свою объединенную налоговую декларацию к первоначальному сроку платежа, он может запросить шестимесячное продление для подачи своей объединенной налоговой декларации. Это продление должно сопровождаться уплатой предполагаемого причитающегося налога, если это применимо. Это расширение только для файла. Для уплаты налогов на бизнес нет отсрочки.
Сроки подачи налоговых деклараций и продлений основываются на конце финансового года, указанном в налоговой декларации.
Конец финансового года | Срок подачи налоговой декларации | Срок оплаты продления |
---|---|---|
31 декабря (конец календарного года) | 15 апреля | 15 октября |
31 января | ||
января | 15 | 15 ноября |
28/29 февраля | 15 июня | 15 декабря |
31 марта | 15 июля | 15 января |
30 апреля | 59 августа 15 | |
31 мая | 15 сентября | 15 марта |
30 июня | 15 октября | 15 апреля |
31 июля | 15 ноября | 15 мая | 15 июня |
30 сентября | 15 января | 15 июля 903 60 |
31 октября | 15 февраля | 15 августа |
30 ноября | 15 января | 15 сентября |
Допускается продление федеральных налогов или налогов штата. Если налоговый инспектор запросил расширение для подачи в IRS или штат Орегон, он должен приложить свое федеральное / штатное расширение к своей комбинированной налоговой декларации и поставить отметку в поле «Federal Extension». Все налоги на бизнес должны быть уплачены в установленный срок. Штрафы за просрочку платежа будут применяться к любому причитающемуся налогу, не уплаченному в установленный срок.
Изменения налоговой организации
Существующим предприятиям, которые изменили свою налоговую организацию (например, индивидуальному предпринимателю, который зарегистрировался в корпорации S), необходимо зарегистрировать новую налоговую организацию и получить новый номер налогового счета.
Закрытые или проданные предприятия
Когда бизнес продается, закрывается или больше не работает в пределах города Портленд и / или округа Малтнома, они должны уведомить налоговый отдел о закрытии своего налогового счета. При закрытии налогового счета предприятия податель налоговой декларации должен:
- Подать комбинированную налоговую декларацию за последний год ведения бизнеса в городе и / или округе.
- Заполните форму «О банкротстве» и приложите ее (или заявление с той же информацией) к комбинированной налоговой декларации.Обязательно предоставьте:
- Имя и адрес нового владельца (если бизнес или собственность были проданы)
- Прекратили ли вы всю коммерческую деятельность или только деятельность в городе Портленд и / или округе Малтнома
Не закрывать бизнес налоговый счет если:
- Имеется договор (рассрочка) продажи от продажи бизнеса. Этот доход считается постоянным доходом от бизнеса и требует ежегодной отчетности.
- Налоговый инспектор владеет недвижимостью и намеревается сдавать ее в аренду или сдавать в аренду другим лицам.
Платежи
Ежеквартальные расчетные платежи
Налоговый орган должен платить квартальные расчетные платежи для города Портленд и округа Малтнома, если текущие налоговые обязательства по любой налоговой программе будут составлять 1000 долларов или больше, а налоговые обязательства налогового органа за предыдущий год за эта налоговая программа также составляла 1000 долларов или больше.
Каждый квартальный расчетный платеж должен составлять 25% (или более) расчетного налогового обязательства текущего года.
Для файлов календарного года ежеквартальные расчетные платежи должны быть произведены:
- 15 апреля
- 15 июня
- 15 сентября
- 15 декабря *
Для заявителей финансового года квартальные расчетные платежи должны быть произведены:
- 15-е число 4-го месяца налогового года
- 15-е число 6-го месяца налогового года
- 15-е число 9-го месяца налогового года
- 15-е число 12-го месяца налогового года *
* Обратите внимание, что четвертый квартальный расчетный срок платежа на один месяц раньше, чем 15 января, когда должен быть произведен расчетный расчетный платеж для физических лиц на федеральном уровне и в штате Орегон.
Налогоплательщику будет выплачиваться ежеквартальная процентная ставка за недоплату, если от него требуется производить ежеквартальные расчетные платежи и к сроку платежа за 4 квартал не было произведено четыре квартальных расчетных платежа, которые равны:
- 100% обязательств предыдущего года , или
- 90% обязательства текущего года
Проценты по этой недоплате рассчитываются по годовой ставке 10% за каждый квартал, когда платежи просрочены или меньше суммы, подлежащей выплате.
Планы платежей
Подразделение доходов признает, что иногда налогоплательщик не может полностью оплатить свои налоговые обязательства. Чтобы стимулировать выплату всех причитающихся сумм, налоговый отдел рассмотрит возможность заключения соглашения о плане платежей для обеспечения взыскания. Налогоплательщики не имеют права на план платежей, если налогоплательщик относится к одной из следующих категорий:
- Налогоплательщик не выполнил план платежей с налоговым отделом в течение последних 2 лет.
- Налогоплательщик направлен в городскую прокуратуру для возбуждения судебного иска. Вместо этого они должны сделать признание в суде.
План платежей может быть утвержден, если у налогоплательщика нет другого способа финансирования этого долга (например, денежные авансы по кредитной карте, поступления от жилищного кредита, бизнес-ссуды и т. Д.). Налогоплательщик должен соблюдать требования города и округа. налоговые коды в течение срока действия плана платежей.
Требования к плану платежей
Как правило, за план платежей взимается комиссия в размере 25 долларов.Подразделение доходов может обсуждать варианты плана платежей и давать согласие налогоплательщику при условии, что эти варианты соответствуют критериям, установленным ниже.
- Если вы можете выплатить полную сумму своей задолженности в течение 12 месяцев, вы можете избежать уплаты сбора за заключение соглашения о плане платежей.
- Если необходимо соглашение о плане платежей на срок более 24 месяцев, плата за установку увеличивается до 50 долларов, и требуется одобрение надзорного органа.
Если будут запрошены условия, выходящие за рамки этих, руководство отдела доходов будет рассматривать предлагаемые альтернативные условия в индивидуальном порядке.
Срок платежа по плану платежей — 10-е или 25-е число месяца, по крайней мере, через 16 дней после даты создания плана платежей. В течение периода погашения проценты продолжают начисляться.
Все платежи должны быть произведены в установленный срок. Неуплата какой-либо части плана платежей к установленному сроку приведет к тому, что план платежей будет считаться неисполненным, и любой непогашенный остаток будет подлежать немедленной оплате.
Платежи, не полученные в течение 5 (пяти) рабочих дней после установленного срока, будут считаться просроченными.Подразделение доходов разрешит один просроченный платеж. Второй просроченный платеж приведет к немедленному погашению всего непогашенного остатка, и любой отказ от штрафа, предоставленный в соответствии с политикой оценки штрафа Налогового управления, будет немедленно восстановлен до непогашенного остатка.
Просроченные налоги
Если оплата подлежащих уплате налогов или протест против увеличения налогов не поступил вовремя, налоговый отдел может начислить дополнительные пени и штрафы, включая гражданские штрафы в размере 500 долларов за нарушение налоговых кодексов города и округа.Подразделение доходов может также начать деятельность по сбору остатка, причитающегося по вашей учетной записи.
Если Подразделение доходов направит ваш счет в стороннее коллекторское агентство, к вашему долгу могут быть добавлены дополнительные сборы в размере до 25% от общей суммы задолженности, и вы должны связаться с коллекторским агентством по поводу вашего долга.
Если налоговый отдел направит ваш счет в офис городского прокурора, к вашему долгу могут быть добавлены дополнительные судебные или юридические сборы.
Возврат
Возврат налогов, уплаченных городскими властями Портленда и округа Малтнома, обычно оформляется в течение 8–10 недель после подачи полной комбинированной налоговой декларации (с подтверждающими налоговыми страницами).Из-за большого количества писем для совмещенных налоговых деклараций, поданных в марте / апреле и сентябре / октябре, может потребоваться дополнительное время для оформления возврата.
Возврат будет произведен только в случае переплаты, дублирования платежей или платежа, произведенного без уплаты налога. Все запросы на возврат средств должны подаваться в письменной форме.
Онлайн-платеж, сделанный с понедельника по пятницу, может быть аннулирован в тот же день, что и платеж, отменив платеж до 16:00 по тихоокеанскому времени.
Изменения в подоходном налоге с предприятий округа Малтнома на TY2020
27 марта 2020 г.
Уважаемый податель налоговой декларации:
Благодарим вас за выбор для ведения бизнеса в округе Малтнома.При поддержке таких предприятий, как вы, которые платят подоходный налог с предприятий (BIT), округ может предоставлять услуги, которые поддерживают социальные и медицинские услуги, общественную безопасность и благополучие нашего сообщества, и делают округ Малтнома одним из самых привлекательных мест в стране. жить, работать и вести дела.
Цель этого письма — уведомить вас о том, что Совет уполномоченных графства 19 марта 2020 года единогласно проголосовал за внесение трех изменений в код BIT округа. Для налоговых лет, начинающихся 1 января 2020 года или позднее, округ Малтнома: увеличивает ставку налога для BIT с 1.От 45% до 2,00%; увеличить освобождение от налога на валовую выручку с менее чем 50 000 долларов США до менее чем 100 000 долларов США; и увеличить максимальный размер вычета компенсации собственнику со 108 000 долларов США до 127 000 долларов США.
В 2020 налоговом году налогоплательщики, производящие расчетные квартальные платежи, могут и дальше избегать начисления квартальных процентов, уплатив 100% обязательств по BIT за предыдущий год. Налогоплательщики также могут избежать квартальных процентов, уплатив 90% от общей суммы обязательств по BIT за текущий налоговый год к первоначальной дате платежа по этой декларации BIT.Если налогоплательщик достигнет 90% -ного порога по ставке предыдущего года (1,45%) для 2020 налогового года, но не достигнет 90% -ного порога по новой ставке BIT (2,00%), квартальные проценты будут отменены. Налогоплательщики могут подать запрос об отказе от налогов вместе со своей комбинированной налоговой декларацией за 2020 год.
Если у вас возникнут какие-либо общие вопросы, обращайтесь в налоговый отдел города Портленда по телефону 503-823-5157, который управляет BIT от имени округа Малтнома.
С уважением,
Эрик Ареллано
Финансовый директор
Подайте налоговую декларацию с продаж
Идентификационный номер отправителя (дебетовая блокировка): 1522077581.Если на вашем банковском счете заблокирован дебет, предоставьте этот номер своему банку, чтобы разрешить обработку платежа при использовании наших онлайн-сервисов.
ОНЛАЙН — заполните налоговую декларацию
Наши онлайн-службы позволяют:
- Подать заявку на получение налоговой лицензии
- Добавить местоположение к существующей лицензии
- Подать налоговую декларацию
- Плата за продление срока действия лицензии
- Выписка со счета (кредиты нельзя использовать онлайн)
- Лицензия на просмотр и печать
- Вы несете ответственность за подачу декларации в установленный срок.
- Возврат необходимо подавать, даже если городской налог не уплачен.
- Мы больше не отправляем налоговые декларации компаниям.
Начиная с 1 января 2021 г. ставка городского налога снижена до 3,07% для всех транзакций, происходящих в эту дату или после нее. Используйте приведенную ниже налоговую декларацию для покупок на дату вступления в силу или после нее.
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2020 года будет облагаться предыдущей налоговой ставкой в размере 3,12%. Городской налог с продаж, собранный в течение этого диапазона дат, отобразится в 3.12%. Если ваша компания приобрела или потребляла товары с датой выставления счета 31.12.2020 и ранее, налог за использование будет уплачен по предыдущей ставке налога в размере 3,12%.
Сопроводительная документация для налоговой декларации Налоговая декларация потребителей (кроме строительства) Подать исправленную декларацию:Если вы обнаружите ошибку в ранее поданной декларации, вы должны подать исправленную декларацию. Исправленная декларация должна быть подана в течение трех лет после первоначальной даты подачи декларации.В настоящее время вы не можете изменить или исправить предыдущий период через наши онлайн-службы.
Возврат с поправками:
Инструкции, страница с подписью и исправленный возврат
Если вы задолжали дополнительный налог, верните заполненную форму и чек, подлежащий оплате, в город Колорадо-Спрингс, налог с продаж, почтовый ящик 1575, почтовый код 225, Колорадо-Спрингс, CO 80901-1575.
Если вы переплатили налог , верните заполненную форму вместе со всеми подтверждающими документами в город Колорадо-Спрингс, в отдел налога с продаж, почтовый ящик 1575, почтовый индекс 225, Колорадо-Спрингс, штат Колорадо 80901-1575.
Добро пожаловать | Гарантия занятости в Нью-Гэмпшире
ТРЕБОВАНИЯ К ПОИСКУ РАБОТЫ — ПРЕДСТОЯЩИЕ ВИРТУАЛЬНЫЕ ЯРМАРКИ РАБОТЫ — ПОРТАЛ НАБОРА РАБОТЫ NHJOBS
- НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы посмотреть видео, объясняющее требования к поиску работы.
- Начиная с 23-го МАЯ от заявителей снова потребуется проводить ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПОИСК РАБОТЫ в качестве условия для получения права на пособие по безработице.
- Удовлетворите свои еженедельные требования к поиску работы, посетив предстоящую ВИРТУАЛЬНУЮ ЯРМАРКУ РАБОТЫ.Узнайте больше и зарегистрируйтесь на сайте virtualjobfairs.nh.gov.
- Удовлетворите свои требования к еженедельному поиску работы, связавшись с нанимающими работодателями через ПОРТАЛ НАБОР НА РАБОТУ NHJOBS. Узнайте больше на сайте nhjobs.nh.gov.
- ЦЕНТРЫ РАБОТЫ NH WORKS теперь открыты для публики ПОНЕДЕЛЬНИК — ПЯТНИЦА 12:00 — 16:00, чтобы помочь вам в поиске работы. Смотрите полный список ОФИСНЫХ РАСПОЛОЖЕНИЙ.
- ВСЕ ВОПРОСЫ О ПРИЕМЛЕМОСТИ должны по-прежнему направляться на ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ (603) 271-7700.Агенты готовы оказать помощь ПОНЕДЕЛЬНИК — ПЯТНИЦА с 8:00 до 17:00.
ПРОГРАММА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ
ЗАКОНЧИТСЯ 19 ИЮНЯ
- Нью-Гэмпшир объявил, что ПРЕКРАТИТ ВЫПЛАТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО БОНУСА в размере 300 долларов лицам, получающим пособие по безработице. Неделя, заканчивающаяся 19 ИЮНЯ, будет последней неделей, которая будет иметь право на получение этого платежа.
- ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПАНДЕМИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ, включая PUA, PEUC и MEUC, ТАКЖЕ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ в Нью-Гэмпшире.Неделя, заканчивающаяся 19 ИЮНЯ, будет последней неделей, на которой люди будут иметь право на получение льгот по этим программам.
- Традиционное государственное пособие по безработице будет по-прежнему доступно тем, кто имеет на это право.
- Кроме того, Нью-Гэмпшир будет возвращаться к существующим требованиям штата, так что новым людям, подающим на пособие по безработице, ТРЕБУЕТСЯ ОБСЛУЖИВАТЬ НЕДЕЛЮ ОЖИДАНИЯ до получения пособия за первую неделю безработицы.
Важно: изменение налоговой ставки
2021-1 и 2021-2 Уведомление о налоговой ставке в связи с пандемией COVID-19: Целевой фонд продолжает поддерживать высокий уровень выплат пособий в связи с пандемией.Однако в результате вливания денежных средств из фондов помощи в соответствии с Законом CARES департамент снял надбавку в размере 0,5% с 2021-1 по 2021-29
.В соответствии с RSA 282-A: 82-a, I обратная минимальная ставка также остается на уровне 1,5% дополнительной надбавки для работодателей с отрицательным рейтингом, выплачивающих в соответствии с Приложениями II и III.
Чтобы просмотреть таблицу налоговых ставок и ставки за предыдущий квартал, посетите https://www.nhes.nh.gov/services/employers/tax-rate-chart.htm
Работодатели могут просматривать свои текущие и предыдущие налоговые ставки в нашей системе WEBTAX.www2.nhes.nh.gov/webtax
КОЭФФИЦИЕНТ БЕЗРАБОТИЦЫ, ВЛИЯЮЩИЙ НА COVID-19: еженедельная публикация, показывающая первоначальные заявления со стороны сообщества, округа и отрасли, чтобы показать, как COVID-19 влияет на географические регионы и бизнес-секторы штата. Он публикуется каждый четверг.
Уровень безработицы, затронутой COVID-19
** NH AG И NHES ПРЕДУПРЕЖДАЮТ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ БЫТЬ
БЕЗОПАСНОСТЬ ОТ МОШЕННИЧЕСТВА **
Предупреждение о выпуске новостей
Предупреждение системы безопасности
NHES продолжает получать информацию о ряде общенациональных онлайн-мошенников, нацеленных на лиц, стремящихся подать заявление о страховании по безработице.Эти сайты запрашивают личную информацию и взимают плату, чтобы помочь клиентам заполнить заявки на страхование по безработице, обычно подразумевая, что они напрямую связаны с официальным веб-сайтом штата.
Штат Нью-Гэмпшир обрабатывает заявки на пособие по безработице бесплатно, поэтому клиентам следует с особой осторожностью относиться к любым сайтам, взимающим плату за эту услугу.
New Hampshire Employment Security также никогда не будет запрашивать данные вашей кредитной карты. Если вас попросят предоставить информацию о вашей кредитной карте или если вы должны получить всплывающее сообщение с запросом информации о вашей кредитной карте на веб-сайте агентства, вы не должны предоставлять какую-либо информацию и немедленно закрыть приложение, которое вы используете.Затем вам следует обратиться к соответствующему ИТ-специалисту, чтобы проверить безопасность компьютерной системы, которую вы используете, и обратиться за помощью, особенно в отношении устранения вредоносных программ / вирусов.